【發(fā)布日期:2014-09-02】 【閱讀:次】
對(duì)集團(tuán)及其子公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查和評(píng)估,并對(duì)會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行審計(jì);督促檢查集團(tuán)公司任命的中層以上管理人員(含子公司正副職領(lǐng)導(dǎo)),貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和集團(tuán)制定的章程、制度的情況,受理對(duì)上述人員的檢舉、控告,并進(jìn)行查處;查處揮霍浪費(fèi)、營私舞弊、嚴(yán)重瀆職、侵吞企業(yè)資產(chǎn)等行為;檢查督促工程項(xiàng)目建設(shè)、大宗物資采購、商業(yè)開發(fā)經(jīng)營等實(shí)行公開招投標(biāo)。 |